- Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào , đầu ra của từng cơ sở.
- Kiểm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ đối chiếu phí trước khi ghi nhận bút toán vào sổ
- Hằng tháng lập báo cáo thuế GTGT,TNCN, tổng hợp thuế GTGT đầu vào,đầu ra phân loại theo thuế suất .
- Cập nhật và lập giấy báo công nợ đối chiếu với các nhà cung cấp.
- Hằng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế GTGT đầu vào của toàn Cty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ .
- Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách , tồn đọng ngân sách ,hoàn thuế của Cty .
- Cùng phối hợp với kế toán trưởng đối chiếu số liệu báo cáo thuế, giữa báo cáo định kỳ với BC quyết toán .
- Hạch toán ghi nhận chứng từ đầu vào + ra trên sổ kế toán
- Xuất hóa đơn GTGT& HĐ khấu trừ thuế TNCN
- Lập báo cáo tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế suất ,đơn vị cơ sở).
- Kiểm tra hóa đơn đầu vào, phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan .
- Hằng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của cơ sở ,toàn Cty .
- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế với trưởng bộ phận quản lý,ban GĐ ( nếu có yêu cầu)
- Lập bảng kê danh sách lưu trữ hóa đơn thuế GTGT,TNCN.Phiếu xác nhận thông tin giá trị hợp đồng của khách hàng.
- Kiểm tra đối chiếu biên bản đặt cọc hay hoàn cọc để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế kịp thời khi có phát sinh .
- Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng ,thu nhập doanh nghiệp ,nộp ngân sách
- Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
- Thực hiện công việc phát sinh theo sự chỉ đạo của cấp trên.